国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-05-29 15:47

在2019年再補(bǔ)做
借:以前年度損益調(diào)整  100
      貸:應(yīng)付賬款等  100
借:利潤分配--未分配利潤  100
       貸:以前年度損益調(diào)整  100
然后這個(gè)100元的費(fèi)用發(fā)票參加2018年的所得稅匯算清繳就是了。

張艷老師 解答

2019-05-29 16:08

2018年計(jì)提分錄
借:管理費(fèi)用300
貸:預(yù)收賬款300
2019年分錄

借:以前年度損益調(diào)整---代替管理費(fèi)用科目100【因?yàn)槟ツ暌呀?jīng)計(jì)提200了,只需補(bǔ)做100的分錄就是了】
貸:預(yù)收賬款100
借:利潤分配-未分配利潤100
貸:以前年度損益調(diào)整100

張艷老師 解答

2019-05-29 16:36

那按您那樣的做法,銀行存款不就對不上了嗎,因?yàn)?00元是實(shí)際支付出去的錢------不清楚您當(dāng)時(shí)是如何做的,因?yàn)槟鷮懙姆咒浿杏蓄A(yù)收賬款300,【這個(gè)也不對,您是支付費(fèi)用方,怎么用貸方記預(yù)收賬款呢?】
這個(gè)款項(xiàng)您如果在2018年已經(jīng)支付的話,這里就是貸記預(yù)付賬款100了,如果沒有支付的話,就是貸記銀行存款等100

你說100元的費(fèi)用發(fā)票參加2018年的所得稅匯算清繳,意思是2018年賬載金額:200,稅收金額300, 那么調(diào)減金額就是填100是嗎
------這里的賬載金額就是300元了,因?yàn)橐呀?jīng)使用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了2018年的費(fèi)用金額,總共為300元了。

張艷老師 解答

2019-05-29 18:57

2018年年末會(huì)計(jì)分錄
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)200
貸:預(yù)收賬款-預(yù)提費(fèi)用200
2019年分錄
沖減費(fèi)用 
借:預(yù)收賬款-預(yù)提費(fèi)用200
貸:以前年度損益調(diào)整200
2019.2月收到發(fā)票并支付 
借:以前年度損益調(diào)整300
貸:銀行存款300
借:利潤分配-未分配利潤100
貸:以前年度損益調(diào)整100

張艷老師 解答

2019-05-29 18:58

幫您理順了整個(gè)分錄

張艷老師 解答

2019-05-30 13:36

首先是要紅沖(50000-23257)的金額,然后賬載金額按23257元填寫,稅收金額按23257的60%和當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的5‰孰小的數(shù)字填寫。

如果您最初的問題已經(jīng)解決,請您及時(shí)給予評價(jià)。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。因?yàn)檫@樣會(huì)影響老師接其他同學(xué)的問題,感謝您的理解?。?/p>

干凈的飛機(jī) 追問

2019-05-29 15:59

2018年計(jì)提分錄
借:管理費(fèi)用300
貸:預(yù)收賬款300
2019年分錄
借:預(yù)收賬款300
貸:管理費(fèi)用 300
借:管理費(fèi)用300
貸:銀行存款300
借:以前年度損益調(diào)整100
貸:銀行存款100
借:利潤分配-未分配利潤100
貸:以前年度損益調(diào)整100
這樣做可不可以

干凈的飛機(jī) 追問

2019-05-29 16:12

那按您那樣的做法,銀行存款不就對不上了嗎,因?yàn)?00元是實(shí)際支付出去的錢

干凈的飛機(jī) 追問

2019-05-29 16:13

寫錯(cuò)了,銀行存款300

干凈的飛機(jī) 追問

2019-05-29 16:29

你說100元的費(fèi)用發(fā)票參加2018年的所得稅匯算清繳,意思是2018年賬載金額:200,稅收金額300,  那么調(diào)減金額就是填100是嗎

干凈的飛機(jī) 追問

2019-05-29 17:31

追問:2018年年末會(huì)計(jì)分錄
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)200
貸:預(yù)收賬款-預(yù)提費(fèi)用200
2019年分錄
沖減費(fèi)用 借:預(yù)收賬款-預(yù)提費(fèi)用200
             貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)200
2019.2月收到發(fā)票并支付 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)300
                                     貸:銀行存款300
借:以前年度損益調(diào)整100
貸:銀行存款100
借:利潤分配-未分配利潤100
貸:以前年度損益調(diào)整100
我是這樣做的

干凈的飛機(jī) 追問

2019-05-30 13:27

那老師,如果我2018年計(jì)提的業(yè)務(wù)招待費(fèi)50000元,2019年業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是23257元,那我的賬載金額和稅收金額怎么填

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
在2019年再補(bǔ)做 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)付賬款等 100 借:利潤分配--未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 然后這個(gè)100元的費(fèi)用發(fā)票參加2018年的所得稅匯算清繳就是了。
2019-05-29 15:47:48
那我12月開票9萬要費(fèi)用票9萬沖減,可是1月份人家才開。這樣也可以是嗎,只要計(jì)提就好
2016-12-30 19:14:35
這種情況不需要調(diào)增的
2024-03-23 21:11:37
您好,同學(xué),應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整,在2019年匯算清繳時(shí)扣除。
2020-04-03 09:24:41
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報(bào)
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...