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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-29 15:03

您好,購買時,借,管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸,管理費(fèi)用,

666 追問

2019-05-29 15:05

我問的是,月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借方余額如何處理

紫藤老師 解答

2019-05-29 15:10

借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸,管理費(fèi)用,

紫藤老師 解答

2019-05-29 15:11

借方如果有余額的話
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅額)

666 追問

2019-05-29 15:27

這個可以有借方余額吧,不是我多交的稅,而是沒有銷項(xiàng),沒法抵扣,可以有借方余額吧。

紫藤老師 解答

2019-05-29 15:30

如果你做賬是準(zhǔn)確的,就沒有問題

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您好,購買時,借,管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸,管理費(fèi)用,
2019-05-29 15:03:28
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
小規(guī)模沒有三級明細(xì),不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-14 19:45:28
你好 小規(guī)模不做到三級科目 做到二級科目就是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280貸:銀行280 抵減增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅80 借方:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-280 你上面分錄都是錯的
2019-03-14 15:16:00
你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
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