你好,我們是新辦企業(yè),初次購買金稅盤,費(fèi)用全部抵扣, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 200 貸:管理費(fèi)用200 因?yàn)闆]有銷售,月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)200 借方余額為200,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是就保持應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方余額,如果轉(zhuǎn)出如何轉(zhuǎn)?
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于2019-05-29 14:55 發(fā)布 ??1112次瀏覽
- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-05-29 15:03
您好,購買時,借,管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸,管理費(fèi)用,
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您好,購買時,借,管理費(fèi)用,貸,現(xiàn)金或者銀行存款,抵扣時,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸,管理費(fèi)用,
2019-05-29 15:03:28

你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02

小規(guī)模沒有三級明細(xì),不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-14 19:45:28

你好 小規(guī)模不做到三級科目 做到二級科目就是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280貸:銀行280 抵減增值稅的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅80 借方:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-280 你上面分錄都是錯的
2019-03-14 15:16:00

你好,是這樣與未交增值稅抵扣
2018-02-02 14:51:40
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