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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-29 12:30

您好
借:其他應付款
貸:銀行存款

DREAM 追問

2019-05-29 12:36

發(fā)票上面的進項稅需要記嗎

bamboo老師 解答

2019-05-29 12:37

請問是收到的專票么

DREAM 追問

2019-05-29 12:41

是專票

bamboo老師 解答

2019-05-29 12:42

借:銷售費用 借方紅字
借:應交稅費_應交增值稅_進項稅額 借方藍字
借:其他應付款
貸:銀行存款

DREAM 追問

2019-05-29 12:50

借:其他應付款
借:應交稅費_應交增值稅_進項稅額 借方藍字
貸:銀行存款   是這樣做嗎

bamboo老師 解答

2019-05-29 12:51

不是 是我上面那樣寫分錄

DREAM 追問

2019-05-29 13:06

那2邊不平啊   我的金額是123088   稅是14160.57

bamboo老師 解答

2019-05-29 13:10

您計提的時候金額是多少

DREAM 追問

2019-05-29 13:11

123088

bamboo老師 解答

2019-05-29 13:14

借:銷售費用 借方紅字 -14160.57
借:應交稅費_應交增值稅_進項稅額 借方藍字 14160.57
借:其他應付款 123088
貸:銀行存款123088
怎么會不平呢

DREAM 追問

2019-05-29 13:16

謝謝

bamboo老師 解答

2019-05-29 13:17

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-05-29 12:30:42
把之前的費用沖銷,再按照收到發(fā)票的做。
2022-08-12 09:52:49
做長期待攤費用比較好。以后月份,根據(jù)具體用途,將長期待攤費用分期轉(zhuǎn)入管理費用/銷售費用等。
2019-08-27 18:23:36
借銷售費用 負數(shù),借其他應付款,
2020-07-08 14:52:36
你好 實際三個月的房租是上月開始的嗎?10-12月嗎?
2019-11-26 20:11:34
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