
上個(gè)月做賬,沒收到發(fā)票,計(jì)提了報(bào)銷 借:費(fèi)用 貸其他應(yīng)付,本月收到發(fā)票+銀行付款了,怎么做賬
答: 把之前的費(fèi)用沖銷,再按照收到發(fā)票的做。
上個(gè)月一次付三個(gè)月的房租,沒有收到發(fā)票,做的借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,又做了攤銷 借管理費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用,本月收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做
答: 你好 實(shí)際三個(gè)月的房租是上月開始的嗎?10-12月嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工借支支付水電費(fèi)時(shí):借 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 計(jì)提水電費(fèi):借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 那下月收到發(fā)票該怎么做賬?
答: 一、 員工借支支付水電費(fèi),收錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——XX個(gè)人 二、付款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 三、收到發(fā)票做費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


