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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-05-28 16:48

銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理:

借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字)

貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字)

同時

借:主營業(yè)務成本(紅字)

貸:庫存商品(紅字)

風調(diào)雨順 追問

2019-05-29 15:39

當時購貨方發(fā)票丟了,購貨方一直未入賬,我公司也這樣做嗎?

風調(diào)雨順 追問

2019-05-29 15:40

再有,已進行匯算清繳,還需怎么做

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銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務處理: 借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字) 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2019-05-28 16:48:03
你好,是可以沖紅的 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2018-01-02 12:00:14
你好,那現(xiàn)在直接確認收入就可以了。金額是多少
2019-03-21 10:03:24
您好,一般情況下,沖紅時,按原分錄做憑證,金額負數(shù),再重新開具發(fā)票,按原分錄做正數(shù)分錄,差額算入19年的損益即可。
2019-01-24 18:35:18
同學。你沖紅時候把之前的分錄沖紅,重開,再做一樣的分錄就是了。 但是損益 類科目 用以前年度損益調(diào)整 借:應收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅旨
2019-05-30 21:39:00
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