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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-27 19:27

您好
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,進(jìn)項有留底數(shù) 多下來的繼續(xù)留底 不用另外結(jié)轉(zhuǎn)

奔奔 追問

2019-05-27 19:41

但是那進(jìn)項稅額+應(yīng)交增值稅不等于銷項稅額啊

bamboo老師 解答

2019-05-27 19:49

您結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項稅額+應(yīng)交增值稅=銷項稅額
多出來的進(jìn)項 留在進(jìn)項稅額科目上 繼續(xù)下期抵扣

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轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-06-04 10:11:46
您好 年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,進(jìn)項有留底數(shù) 多下來的繼續(xù)留底 不用另外結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-27 19:27:21
您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交費費-未交增值稅
2017-02-09 10:51:12
你好 你本月需要繳納增值稅的時候需要月末做結(jié)轉(zhuǎn) 把銷項稅進(jìn)項稅 以及進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目核算 如果貸方有余額 轉(zhuǎn)到未交增值稅科目核算 借方有余額代表留抵 不做賬務(wù)處理了
2019-03-26 11:40:25
你好,按這樣處理,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-05-11 11:59:00
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