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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-05-27 16:55

你好,1,個人承擔的社保和個稅不計提,   2,計提工資時借管理費用等   貸應付職工薪酬-工資           3  計提單位部分社保   借管理費用   貸應付職工薪酬-職工社保      4 繳納社保    借應付職工薪酬-職工社保(單位部分 )    借其他應收款或其他應付款-個人部分社保 (發(fā)工資時扣回做貸方)      貸銀行存款

櫻花雨 追問

2019-05-27 17:22

這樣個人其他應收款或其他應付款-個人部分社保不是一直掛在賬上的借方嗎?

徐阿富老師 解答

2019-05-27 17:25

你好,看我括號里(發(fā)工資時扣回做貸方),比如5月份申報繳納的社保,你不是在發(fā)工資時扣回來的嗎?

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你好,1,個人承擔的社保和個稅不計提, 2,計提工資時借管理費用等 貸應付職工薪酬-工資 3 計提單位部分社保 借管理費用 貸應付職工薪酬-職工社保 4 繳納社保 借應付職工薪酬-職工社保(單位部分 ) 借其他應收款或其他應付款-個人部分社保 (發(fā)工資時扣回做貸方) 貸銀行存款
2019-05-27 16:55:59
計提工資是,借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資
2018-10-29 15:54:35
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 可以是其他應收款或其他應付款 其他應收款處理方式 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221 公司部分需計提,個人部分不需計提,在發(fā)放工資時扣除 其他應付款核算方式 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 1、計提公司部分 借:管理費用-社保 716 貸:應付職工薪酬-社保 716 2、計提工資 借:管理費用-工資 3500 貸:應付職工薪酬-工資 3500 3、次月繳納社保 借:應付職工薪酬-社保 716 其他應付款-社保個人部分 279 貸:銀行存款 995 4、發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資 3500 貸:其他應付款-社保個人部分 279 銀行存款 3221
2016-08-03 17:52:03
借;其他應付款-社保 貸;管理費用等科目 這個一般是沒有附件的
2017-05-16 15:57:48
您好 可以按您說的這樣賬務處理
2019-10-15 18:57:27
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