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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-05-24 13:54

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   正數(shù)
借:管理費(fèi)用    負(fù)數(shù)

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這樣處理也可以 就是當(dāng)期費(fèi)用少了 建議直接暫估記費(fèi)用? 回來發(fā)票時(shí)再沖 按發(fā)票入賬?
2021-11-26 15:22:00
你 好,可以的。
2020-05-14 16:26:02
你好!對的就是這樣做。
2017-08-24 16:22:56
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款 借;管理費(fèi)用等科目 貸;待攤費(fèi)用
2017-03-01 20:37:36
對的
2017-01-10 13:21:17
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