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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-04-17 09:09

你好   你12月已經(jīng)做了費(fèi)用了 。 那你收到發(fā)票就紅沖 在做一筆分錄即可 不需要走預(yù)付賬款 。

Amy 追問

2020-04-17 09:12

老師,那應(yīng)該怎么做全部分錄?

meizi老師 解答

2020-04-17 09:15

你好 借管理費(fèi)用,貸銀行存款       先2月紅沖 借銀行存款 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)     在做 借管理費(fèi)用,貸銀行存款

Amy 追問

2020-04-17 09:18

2月紅沖借銀行存款借管理費(fèi)用都是負(fù)數(shù)是吧,

meizi老師 解答

2020-04-17 09:26

你好     借管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)  銀行存款 是正數(shù)

Amy 追問

2020-04-17 09:27

那銀行存款不是重復(fù)了

Amy 追問

2020-04-17 09:27

總共只支付了一次?

Amy 追問

2020-04-17 09:31

老師2張憑證能在一張憑證上面嗎?

Amy 追問

2020-04-17 09:34

還有老師,3月的發(fā)票只能做在3月或者后面,不能做在3月之前把

meizi老師 解答

2020-04-17 09:43

你好  能實(shí)際是紅沖上年的分錄 在做一筆; 就是因?yàn)槟惆l(fā)票是2020年的  所以你要紅沖了19年分錄 在做一筆 把發(fā)票附后面

Amy 追問

2020-04-17 09:45

可以在一張憑證上面是吧

Amy 追問

2020-04-17 09:47

還有當(dāng)月的發(fā)票只能做在當(dāng)月或者后面月份,不能坐在當(dāng)月之前是吧

meizi老師 解答

2020-04-17 09:53

嗯 是的 可以一起做的       也不一定 。 比如你1月的費(fèi)用  3月才開票給你們的話 。 可以算補(bǔ)發(fā)票給你 。你可以把3月發(fā)票附1月后面去的

Amy 追問

2020-04-17 10:09

所以也是可以的是吧。也可以不用沖銷對吧

meizi老師 解答

2020-04-17 10:20

你好 是的實(shí)際中你們靈活處理 。看發(fā)票日期來

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你好 你12月已經(jīng)做了費(fèi)用了 。 那你收到發(fā)票就紅沖 在做一筆分錄即可 不需要走預(yù)付賬款 。
2020-04-17 09:09:59
你好,是先預(yù)付款項(xiàng),之后取得車輛租金發(fā)票?
2019-11-11 14:25:48
您好,不對的。我收到房租發(fā)票時(借:長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng), 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷, 貸:長期待攤費(fèi)用-租賃費(fèi))
2017-06-07 16:32:23
你好,預(yù)付賬款,來了發(fā)票直接貼上
2020-01-15 15:19:36
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-03-14 15:58:17
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