
老師 上月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入327823.06 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)55729.94,期末留底稅額95327.03,沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么做帳
答: 不用做,還有留底稅額39597.09
老師 有留底 是不是 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候 也少認(rèn)證留底數(shù)額的部分
答: 你之前認(rèn)證申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣就會(huì)留底,這個(gè)就是你之前的進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)教一下你,如…本月進(jìn)項(xiàng)稅額2000,銷項(xiàng)稅額1000,期末留底1000,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額借方200,那留底稅額多少?
答: 你是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎?

