
小規(guī)模企業(yè)18年出口忘記申報(bào),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷征稅,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理?
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅-銷項(xiàng)稅額
老師你好!我是小規(guī)模企業(yè),18年的的企業(yè)所得稅201807-201809申報(bào)的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入的時(shí)候只申報(bào)了發(fā)票上的金額,發(fā)票上的增值稅沒(méi)有申報(bào),小規(guī)模的不超過(guò)3萬(wàn)是免征增值稅,我做記賬賃證的時(shí)候忘記記增值稅了,正確的應(yīng)該是要記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,免征的時(shí)候要轉(zhuǎn)放營(yíng)業(yè)外收入 。請(qǐng)問(wèn) 現(xiàn)在要怎么調(diào)賬,會(huì)計(jì)上如何處理,申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該如何處理
答: 你好,申報(bào)時(shí)按照正確核算就行,
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
零申報(bào)的小規(guī)模企業(yè),上個(gè)月忘記報(bào)個(gè)人所得稅 怎么處理
答: 新年好,可以提供相關(guān)資料,去稅局大廳補(bǔ)做個(gè)人所得稅 的申報(bào)

