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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-07-13 22:59

您好,這種情況下,做無票銷售處理就行了。借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;以前年度損益調整,或者主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項)。

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您好,這種情況下,做無票銷售處理就行了。借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;以前年度損益調整,或者主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項)。
2018-07-13 22:59:58
你好,需要按視同內銷處理
2017-07-14 14:37:07
1沖減原出口銷售收入,增加內銷銷售收入,計提銷項稅 借;產品銷售收入——出口收入 貸:產品銷售收入——內銷收入 應交稅金——應繳增值稅(銷項稅額) 2.紅字沖銷 借:產品銷售成本(紅字) 貸:應交稅金——應繳增值稅(進項稅額轉出)(紅字)
2022-03-11 10:54:23
按報關單日期計算,已經超過210天,已無法進行出口退稅了。
2017-11-17 16:56:06
是的,同學,現(xiàn)在是這樣處理
2019-07-22 19:30:12
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