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俞老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-05-22 10:14

借應交稅費應交增值稅已交稅費
貸銀行存款

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借應交稅費應交增值稅已交稅費 貸銀行存款
2019-05-22 10:14:19
建筑企業(yè)預交增值稅賬務處理是根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定進行的,當月應交的增值稅相關的發(fā)票應當當月開具,當月預先交納的增值稅應當記入待攤費用。到月末時,應當計入當月預交稅款,從而計提增值稅和附加稅,并入賬稅金科目,然后結轉到下一個月。對于應交不及時的稅款,應結轉到下一月計提,并記載當月交納稅款數(shù)額,計入應付稅金科目,以及計提罰款等等。
2023-02-27 12:56:03
多交的原因是什么,交稅的時候沒進行會計處理嗎
2018-05-29 22:15:31
你好,在借方余額體現(xiàn),不需要特別處理的
2017-11-27 16:40:07
都結轉到未交增值稅里面吧,年末不用特別處理
2017-03-18 14:43:28
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