
本月到稅局發(fā)票,交了增值稅,賬務(wù)處理?應(yīng)交稅費(fèi)和收入怎么處理月末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅金 貸:銀行存款,小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
老師你好,請(qǐng)問月底結(jié)賬把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里嗎?怎么賬務(wù)處理?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理
答: 這個(gè)只是個(gè)過度的 前面應(yīng)該還有一筆分錄 把你進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)的差額結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目的貸方 借銷項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

