
老師。我們沒(méi)有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個(gè)分錄把他沖平。借:現(xiàn)金。貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎
答: 你好,你沒(méi)有錢(qián)收到怎么會(huì)增加現(xiàn)金呢?余額金額大嗎?
老師。我們沒(méi)有多交增值稅。但是借方有余額。我現(xiàn)在想做一個(gè)分錄把他沖平。借:現(xiàn)金。貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎?剛剛我咨詢您了,但是追問(wèn)次數(shù)沒(méi)有了
答: 您好 這樣的話 增加了現(xiàn)金科目 您現(xiàn)金又不對(duì)了 您要從開(kāi)始查賬這個(gè)六萬(wàn)多是怎么累計(jì)來(lái)的 然后再調(diào)整
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們之前財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)交稅金已交增值稅在借方有余額,當(dāng)時(shí)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,但實(shí)際這個(gè)稅金是早就交了的?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金余額一直都不準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在這個(gè)已交稅金科目怎么沖平呀?
答: 你好,同學(xué)。 你已經(jīng)交了你的分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)- 貸 銀行存款 你這應(yīng)交稅費(fèi)總的余額沒(méi)有余額就對(duì)了 你這明細(xì)科目 間沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 導(dǎo)致的還有余額

