
老師,我們之前財務(wù)做賬時應(yīng)交稅金已交增值稅在借方有余額,當時分錄是借:應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,但實際這個稅金是早就交了的。現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅金余額一直都不準。請問現(xiàn)在這個已交稅金科目怎么沖平呀?
答: 你好,同學(xué)。 你已經(jīng)交了你的分錄是 借 應(yīng)交稅費- 貸 銀行存款 你這應(yīng)交稅費總的余額沒有余額就對了 你這明細科目 間沒有結(jié)轉(zhuǎn) 導(dǎo)致的還有余額
轉(zhuǎn)出未交增值稅一直用借方,貸方從來沒用過,這樣是不是不對,但是借方余額未在資產(chǎn)負債表上提現(xiàn)
答: 你好這個借方表示是留底稅額,你們沒有交過增值稅么,
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想請問下,我做公司的內(nèi)賬價稅沒有分開,我把要交的稅算好計提,下個月交,當月計提分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,下個月繳納:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,這樣做分錄哪里有問題?為什么我資產(chǎn)負債表一欄金額負的10幾萬呢
答: 你好,內(nèi)帳其實不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 繳納時 借;營業(yè)稅金及附加 管理費用 貸;銀行存款


向新陽 追問
2019-10-14 11:48
陳詩晗老師 解答
2019-10-14 11:50
向新陽 追問
2019-10-14 11:56
陳詩晗老師 解答
2019-10-14 11:57