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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-10-14 11:43

你好,同學(xué)。
你已經(jīng)交了你的分錄是
借 應(yīng)交稅費-
貸 銀行存款
你這應(yīng)交稅費總的余額沒有余額就對了
你這明細科目 間沒有結(jié)轉(zhuǎn) 導(dǎo)致的還有余額

向新陽 追問

2019-10-14 11:48

是呀,她當時繳納的分錄是借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款,那老師我現(xiàn)在把她原來做的分錄紅沖掉,重新再做正確的憑證是怎么做的呀。

陳詩晗老師 解答

2019-10-14 11:50

借:應(yīng)交稅費-未交
貸 應(yīng)交稅費-已交

向新陽 追問

2019-10-14 11:56

那這樣未交增值稅科目余額又對不上了

陳詩晗老師 解答

2019-10-14 11:57

那你要調(diào)整其中一個明細科目,必然有另外一個明細要發(fā)生變動

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你好,同學(xué)。 你已經(jīng)交了你的分錄是 借 應(yīng)交稅費- 貸 銀行存款 你這應(yīng)交稅費總的余額沒有余額就對了 你這明細科目 間沒有結(jié)轉(zhuǎn) 導(dǎo)致的還有余額
2019-10-14 11:43:23
你好這個借方表示是留底稅額,你們沒有交過增值稅么,
2021-07-29 12:47:07
留抵在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
2019-04-29 14:58:46
你好,內(nèi)帳其實不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 繳納時 借;營業(yè)稅金及附加 管理費用 貸;銀行存款
2016-12-01 17:29:16
您好,那您還有認證了但是在期末留抵稅額里面嗎,可以看下您的增值稅申報表
2019-11-04 21:20:24
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