
你好,其他應(yīng)收款余額在貸方,以前賬務(wù)處理是向員工借款,我現(xiàn)在要沖平,該怎么做呢?
答: 你好 你們之前帳是怎么做的 貸方了的話是應(yīng)該其他應(yīng)付款了 是多收了錢》??
老師我現(xiàn)在整賬的時候發(fā)現(xiàn),其他應(yīng)收款的代扣社保和個人所得稅的余額在貸方,本來應(yīng)該是平的這是以前的會計沒有沖平,現(xiàn)在我要怎么把其他應(yīng)收款的貸方余額沖平我做公司代交個人所得稅的時候借其他應(yīng)收款貸銀行存款,計提工資的時候借管理費(fèi)用貸應(yīng)付工資,發(fā)放工資做的借應(yīng)付工資,貸其他應(yīng)收款(扣墊付社保及個人所得稅其他應(yīng)付款實(shí)發(fā)工資。
答: 您好,沖平的時候,借;其他應(yīng)收款(扣墊付社保及個人所得稅),借:管理費(fèi)用-工資,社保等科目,負(fù)數(shù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好!請問之前會計科目做的分錄借方:其他應(yīng)付款-暫收款,貸方:財政撥款收入-財政直接支付。導(dǎo)致其他應(yīng)付款出現(xiàn)了借方余額?,F(xiàn)在我需要怎么調(diào)整才能沖平該賬目呢?
答: 同學(xué)你好 計入財務(wù)費(fèi)用就行





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