
老師,你好,我想問一下,我這前掛的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目,想把這兩個(gè)科目賬務(wù)余額給沖了,現(xiàn)其他應(yīng)收款借方和其他應(yīng)付款貸方余額,該怎么沖掉?謝謝!
答: 你好 那你們掛的明細(xì)科目是同一個(gè)人或者單位嗎 是的話才可以紅沖的 之前怎么掛的
老師,你好,我想問一下,我這前掛的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目,想把這兩個(gè)科目賬務(wù)余額給沖了,現(xiàn)其他應(yīng)收款借方和其他應(yīng)付款貸方余額,該怎么沖掉?謝謝!
答: 你好!通俗講,其他應(yīng)付款屬于你們欠別人的欠,沖掉的話需要?dú)w還欠款。其他應(yīng)收款屬于別人欠你們錢,沖掉需要別人歸還你們欠款。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前會計(jì)掛賬應(yīng)付賬款-老板貸方有余額,但其他應(yīng)收款-老板借方余額又有掛賬,這兩個(gè)科目可以對沖賬嗎?借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)收款
答: 同學(xué),你好 可以對沖的
你好 老師 科目余額表上期末余額 貸:其他應(yīng)收款――法人2000,貸:其他應(yīng)付款――法人3000,想把這兩個(gè)科目合并成其他應(yīng)付款下 怎么合并?。?/a>
我公司與甲往來款,借方余額其他應(yīng)收款科目\甲,500萬,貸方余額貸其他應(yīng)付款\甲萬300萬,此兩個(gè)怎么沖銷掉??
老師你好,其他應(yīng)收款貸方余額220萬,其他應(yīng)付款借方余額211萬,能把這兩個(gè)科目轉(zhuǎn)到一個(gè)科目里嗎?怎么做分錄?


ssdlh 追問
2019-05-30 13:24
meizi老師 解答
2019-05-30 13:34
ssdlh 追問
2019-05-30 13:41
meizi老師 解答
2019-05-30 13:48
ssdlh 追問
2019-05-30 13:57
meizi老師 解答
2019-05-30 15:11
ssdlh 追問
2019-05-30 15:40
ssdlh 追問
2019-05-30 15:41
meizi老師 解答
2019-05-30 15:44