
老師,您好!請(qǐng)問之前會(huì)計(jì)科目做的分錄借方:其他應(yīng)付款-暫收款,貸方:財(cái)政撥款收入-財(cái)政直接支付。導(dǎo)致其他應(yīng)付款出現(xiàn)了借方余額。現(xiàn)在我需要怎么調(diào)整才能沖平該賬目呢?
答: 同學(xué)你好 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用就行
老師,我這個(gè)分錄的貸方科目用錯(cuò),應(yīng)該是其他應(yīng)付款老板,可以直接這樣調(diào)整嗎?貸其他應(yīng)付款淘寶(紅字)貸其他應(yīng)付款老板
答: 您好 可以這樣寫分錄調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,我有個(gè)問題就是以前的會(huì)計(jì)做了很多款項(xiàng)在其他應(yīng)付款~其他科目,并且余額在借方,但經(jīng)查明這些款項(xiàng)根本就不存在,現(xiàn)在我想調(diào)平它,我該怎么去調(diào)?具體分錄是什么?請(qǐng)老師指教
答: 你好,那就表示付多了或者是股東借款,金額不大的話你用現(xiàn)金調(diào)平。借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款

