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追尋的海燕
于2019-05-20 10:25 發(fā)布 ??957次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-05-20 10:45
你的問題是問怎么結轉嗎
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老師,我們是建筑安裝企業(yè),查賬的時候發(fā)現(xiàn)應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅有余額,還有一個應交稅費-未交增值稅也有余額
答: 同學,你好,年底要把進項稅額和銷項稅額結轉至轉出未交增值稅
你好建筑企業(yè)年末應交增值稅余額結轉問題
答: 你的問題是問怎么結轉嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應交增值稅余額0.05,未交增值稅余額-0.11 怎么調(diào)平
答: ?你好;? 不平衡; 去看看是不是結轉的金額 和你申報金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(進項稅額)期末有余額嗎?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅期末有余額嗎?
討論
上月:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額)應交稅費--應交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應交稅費--應交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額)應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出23383.41(借方余額)本月申報納稅繳納:應交稅費--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬?
老師請問這個結轉增值稅分錄對嗎:結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額: 1500225 貸: 應交稅費-未交增值稅余額 1500225
老師,月末應交稅費~轉出未交增值稅科目有余額,應交增值稅~未交增值稅沒有余額,正常嗎?
老師,我公司是房地產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,沒有銷售收入,發(fā)生有預收售房款,發(fā)生有預交增值稅業(yè)務,賬面顯示;應交稅費_應交增值稅_進項稅額 (借方余額300);應交稅費_應交增值稅_減免稅款 (借方余額);應交稅費_預交增值稅 (借方余額);應交稅費_待認證進項稅額 (借方余額);應交稅費_應交城市維護建設稅 (貸方余額);應交稅費_應交土地增值稅 (貸方余額);等 稅局通知,將 增值稅進項留抵稅額 抵減 預交增值稅未交的部分 的賬務處理 稅局通知上說,本次抵減預交增值稅280元,本次抵減滯納金20元。老師,用增值稅進項留抵稅額 抵減 預交增值稅未交的部分 的會計分錄怎么做?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 463625 個
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