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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-09-09 14:08

你好 ;  你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧   ?   你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎?  

莫失莫忘 追問

2021-09-09 14:13

上月:2020年年末余額,本月:2021年1月繳納的增值稅,之前一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),

meizi老師 解答

2021-09-09 14:18

 你好 ; 補結(jié)轉(zhuǎn); 你上面就是所以的余額嘛 ;      借應(yīng)交稅費-未交增值稅20846.93  貸   應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93    ;
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額433588.44, 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出23383.41 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 413281.66 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅   ;;  結(jié)轉(zhuǎn)  借  應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸  :應(yīng)交稅費一未交增值稅  繳納 “借  :應(yīng)交稅費一未交增值稅貸銀行存款    ”

莫失莫忘 追問

2021-09-09 15:18

老師你好,2020年12月月末~按上圖結(jié)轉(zhuǎn)后余額:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(下級科目余額均為0)余額3071.75(貸方)
應(yīng)交稅費--未交增值稅 (期初余額22599.75)期末余額46523.31
還要怎么調(diào)?

meizi老師 解答

2021-09-09 15:21

 你好 ;    去按照上面我寫的分錄 。     一樣的思路去結(jié)轉(zhuǎn)。 如果結(jié)轉(zhuǎn)錯誤了  紅沖了在按我寫的處理    

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這個已交增值 稅與本月的有關(guān)嗎?就是工程施工企業(yè)存在按項目預(yù)交的稅款
2018-07-23 22:13:58
1、一般納稅人上交增值稅的會計處理   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)    貸:銀行存款   如果企業(yè)收到稅務(wù)機關(guān)退回多繳的增值稅時,作相反的會計分錄。   2、月份終了,企業(yè)應(yīng)將當日發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。   借:應(yīng)交稅金——應(yīng)支增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅   3、當月上交上月應(yīng)交未交的增值稅時   借:應(yīng)交稅全——未交增值稅    貸:銀行存款
2015-11-25 15:12:32
年末上述這些科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,余額需要結(jié)平處理。
2020-12-25 14:40:14
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
同學(xué)你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。
2021-12-14 20:40:04
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