咨詢一下,公司開(kāi)進(jìn)珠寶普票,需要紅沖嗎? 問(wèn)
你好,你們實(shí)際沒(méi)有買(mǎi)入就沖紅了。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)期借款核算中,什么叫做已過(guò)付息期尚未 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,公司有些零星支出開(kāi)不了發(fā)票,幾十、幾百元的 問(wèn)
你好,你可以入賬,只是匯算清繳要調(diào)增。 答
老師,你好,我想問(wèn)下,我是線下實(shí)操課程老師,關(guān)于工業(yè) 問(wèn)
這個(gè)答疑老師沒(méi)有權(quán)限看,你問(wèn)問(wèn)網(wǎng)站客服 答
公司公戶收到一筆個(gè)人轉(zhuǎn)來(lái)的1850元,不知道是貨款 問(wèn)
那么先掛其他應(yīng)付款-某人,以后查清楚用途再轉(zhuǎn)賬 答

企業(yè)2018年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額6800,應(yīng)納所得額7200,遞延資產(chǎn)增加80,遞延負(fù)債增加150,2018年應(yīng)納所得稅費(fèi)用是多少?稅率25%
答: 企業(yè)所得稅按照應(yīng)納稅所得額計(jì)算,直接乘以25%
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2018年度利潤(rùn)總額為3000萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額為3200萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)增加160萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債增加80萬(wàn)元,不考慮其他因素,該企業(yè)2018年應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為多少萬(wàn)元?這道題是怎么做的?謝謝。
答: 您好,根據(jù)您的題目,3200-160+80=3120
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
遞延所得稅資產(chǎn)與負(fù)債的增加和減少,造成企業(yè)所得稅的增加和減少,最終企業(yè)所得稅費(fèi)用科目余額是不是就是應(yīng)納所得稅額?(除開(kāi)計(jì)入其他綜合收益這些科目的遞延所得稅)假如:今年利潤(rùn)總額為1000,其中一個(gè)交易性金融資產(chǎn),升值100當(dāng)年應(yīng)交稅就是=1000*0.25=250-100*25=225借:所得稅費(fèi)用 250貸:應(yīng)交稅 250借:所得稅費(fèi)用 25貸:遞延負(fù)債 25那處置的時(shí)候,當(dāng)年利潤(rùn)總額1000借:所得稅費(fèi)用 1000*0.25=250貸:應(yīng)納稅 250借:遞延負(fù)債 25貸:所得稅費(fèi)用 25今年應(yīng)納稅=250+25,?
答: 你好,應(yīng)納所得稅額是你的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的金額,不是所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用等于應(yīng)交所得稅加上遞延所得稅


菁如花開(kāi) 追問(wèn)
2019-05-18 17:42
菁如花開(kāi) 追問(wèn)
2019-05-18 17:43
菁如花開(kāi) 追問(wèn)
2019-05-18 17:43
舟舟老師 解答
2019-05-18 17:45
菁如花開(kāi) 追問(wèn)
2019-05-18 17:57
舟舟老師 解答
2019-05-18 18:46