
我想問下您,所得稅年報(bào)上招待費(fèi)的數(shù)字是不是全年累計(jì)數(shù),之前會(huì)計(jì)沒有按賬載金額填,
答: 你好,是的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年累計(jì)數(shù)。
請(qǐng)問下老師,新成立的公司,21年度沒有收入,所得稅年報(bào)的時(shí)候發(fā)生的招待費(fèi)是不是要全部調(diào)整?
答: 你好 ; 是的。 沒有收入是全額調(diào)增招待費(fèi)金額的?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅年報(bào),我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)1050,調(diào)增420元,請(qǐng)問調(diào)增這部分是按25%繳稅嗎?還是按減免所得稅后的5%交稅?
答: 你好,同學(xué)。調(diào)增之后,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額之后,是按照應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算企業(yè)所得稅的。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額為10422元,收入為1166424.09元,所得稅年報(bào)申報(bào)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填列
我們是小規(guī)模,填所得稅年報(bào)的時(shí)候,招待費(fèi)是1763,我在賬載金額上填寫1763,保存成功。主表顯示調(diào)增1763,是這樣嗎,謝謝老師。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過千分之5了之后,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)增?是全額繳納企業(yè)所得稅?


奔奔 追問
2019-05-17 16:38
月月老師 解答
2019-05-17 16:40