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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-17 16:36

你好,是的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年累計(jì)數(shù)。

奔奔 追問

2019-05-17 16:38

之前老會(huì)計(jì)做的沒有按照那個(gè)數(shù)填,填的少些,這樣避稅有正當(dāng)理由不 就是我們可以少補(bǔ)所得稅

月月老師 解答

2019-05-17 16:40

你好,是的,招待費(fèi)需要納稅調(diào)增。

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你好,是的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)全年累計(jì)數(shù)。
2019-05-17 16:36:26
你好 ; 是的。 沒有收入是全額調(diào)增招待費(fèi)金額的?
2022-05-20 09:12:17
沒有收入的話,所得稅就按照60%部分扣除。
2022-03-30 14:23:28
你好,同學(xué)。調(diào)增之后,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額之后,是按照應(yīng)納稅所得額乘以稅率計(jì)算企業(yè)所得稅的。
2021-03-15 15:11:55
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
2023-05-15 09:47:04
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