
本年招待費(fèi)38009.86;收入3290415.17;所得稅年報(bào)里稅收金額是多少?
答: 你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰ 發(fā)生額的60%=38009.86*0.6=22805.92 收入的5‰=3290415.17*5‰=16452.08 所以稅收金額按16452.08填寫
請(qǐng)問下老師,新成立的公司,21年度沒有收入,所得稅年報(bào)的時(shí)候發(fā)生的招待費(fèi)是不是要全部調(diào)整?
答: 你好 ; 是的。 沒有收入是全額調(diào)增招待費(fèi)金額的?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,所得稅年報(bào)中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)?
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
所得稅年報(bào),我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)1050,調(diào)增420元,請(qǐng)問調(diào)增這部分是按25%繳稅嗎?還是按減免所得稅后的5%交稅?
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
我想問下您,所得稅年報(bào)上招待費(fèi)的數(shù)字是不是全年累計(jì)數(shù),之前會(huì)計(jì)沒有按賬載金額填,
企業(yè)所得稅年報(bào)中,納稅調(diào)整明細(xì)表中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額為什么為0???

