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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-05-16 13:46

這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理,最后應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅的各個明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,

~_~ 追問

2019-05-16 13:47

不懂

辜老師 解答

2019-05-16 13:48

就是把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅貸方余額就是需要繳納的增值稅,借方余額就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅

~_~ 追問

2019-05-16 13:52

應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思?

辜老師 解答

2019-05-16 13:53

這個只是個中轉(zhuǎn)過渡科目,先把銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再把這個科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理,最后應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅的各個明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,
2019-05-16 13:46:00
你好,一般年底有這樣一筆分錄。
2019-05-15 17:45:00
你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-10-26 11:14:41
你好,需要把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到次年的
2018-01-01 13:54:17
你好同學(xué) 有特殊的要你公司補(bǔ)稅,比如你有漏稅這些才用得到 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(查補(bǔ)) 貸:銀行存款 減征這些 也是這樣,你現(xiàn)在要交100元的稅,這樣的情況 下,你現(xiàn)在的貸方有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 減免時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸:營業(yè)外收入 這樣就好了。同學(xué),我這么說你明白嗎?懂了記得點(diǎn)結(jié)束并好評喲。
2019-05-25 17:35:48
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