記賬軟件里的制單 審核 結(jié)賬 可以設(shè)置一 問
審核不能是同一個(gè)人 答
老師,職工社保是這個(gè)月交上個(gè)月的,自由職業(yè)者是交 問
您好,不管是公司還是個(gè)人,都是當(dāng)月交當(dāng)月的 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒 問
同學(xué),你好 只有一次,是可以的 答
老師,如果一家房地產(chǎn)代理公司還沒有財(cái)務(wù)軟件,之前 問
建議還是使用金蝶公司的 答
老師:小規(guī)模外貿(mào)出口企業(yè):2024年10月成立的,上一任 問
免稅從 2025.9.2 備案完成當(dāng)月起享受,一般不能追溯之前; 前任開 1% 發(fā)票不正確,需收回紅沖后重開免稅發(fā)票,同時(shí)更正對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄和增值稅申報(bào) 答

現(xiàn)在實(shí)行的服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除10% 對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄要怎么做
答: 計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除貸其他收益 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀存,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
我想問下現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的加計(jì)扣除會(huì)計(jì)分錄怎么做,我沒有一筆一筆的做
答: 借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,貸,其他收益
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問,服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除10%進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸、營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。


王燦 追問
2019-05-14 15:27
王燦 追問
2019-05-14 15:29
答疑郭老師 解答
2019-05-14 15:32