
18年12月份我暫估了一筆幾十萬(wàn)的成本,我在19年1月由于票沒(méi)回來(lái),我全部用紅字沖掉可以嗎?
答: 你好可以。但是在沒(méi)有票回來(lái)前,一直要進(jìn)行暫估。同時(shí)暫估要和合同等文件相符。
你好老師,我想咨詢一下12月發(fā)生的成本沒(méi)有取得發(fā)票,在下年1月取得發(fā)票,那可以在18年12月份暫估入賬成本后,19年1月份紅沖嗎
答: 您好,可以的,可以暫估入成本,等發(fā)票到以后再調(diào)整的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢(qián)到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門(mén)一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000

