
老師,本月做應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅10000元,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅7000元,后面的賬應(yīng)該怎么做呀,分錄怎么寫(xiě)呀
答: 本月做應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅10000元,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅7000元,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,不用處理,留下個(gè)月抵扣
老師,進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅之間差額為10000元,結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的分錄應(yīng)該是怎么做的呀?是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000嗎?進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅那里可要做什么分錄呢
答: 同學(xué)好 直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000就可以,進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅那里不需要做什么分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本期進(jìn)項(xiàng)稅 120元 > 銷(xiāo)項(xiàng)稅90 元 。 怎么做分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 90元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 120元 那30元怎么寫(xiě)?
答: 你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的


奔奔 追問(wèn)
2019-05-13 17:29
莊老師 解答
2019-05-13 17:41
奔奔 追問(wèn)
2019-05-13 19:40
莊老師 解答
2019-05-13 20:41