老師,我想問一下,我們這有一個外貿(mào)企業(yè),他FOB報關(guān),但 問
你好是的這個正常是會需要提供的 答
老師,一共欠子公司30萬,有25萬是這個月要還的,有5萬 問
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答
老師請問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對應(yīng)的成本不用動,這個商品不用不是沒有退回來。 答
老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,請問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個要分配利潤申報個稅才能注銷 答

老師我有張發(fā)票是大于報銷數(shù)1萬,是借銷售費(fèi)用一差旅費(fèi)9433.96,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅641.55貸現(xiàn)金。然后又做借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出75.51貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅75,51嗎?
答: 您好 借:銷售費(fèi)用——差旅費(fèi) 10000/(1+0.06)=9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 641.55 貸:庫存現(xiàn)金 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 (11334-10000)/(1+0.06)*0.06=75.51
老師,銷項大于進(jìn)項,是借應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅。進(jìn)項大于銷項,是借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?
答: 你好,是這樣,月末分錄是做這樣
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項大于進(jìn)項借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅進(jìn)項大于銷項借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。


小敖 追問
2019-05-13 15:51
bamboo老師 解答
2019-05-13 15:52
小敖 追問
2019-05-13 16:03
bamboo老師 解答
2019-05-13 16:08