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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-13 15:44

您好
借:銷售費(fèi)用——差旅費(fèi)  10000/(1+0.06)=9433.96
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 641.55
貸:庫存現(xiàn)金  10000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 (11334-10000)/(1+0.06)*0.06=75.51

小敖 追問

2019-05-13 15:51

謝謝老師,我是無收入零報稅填表需要填進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-13 15:52

您應(yīng)該抵扣進(jìn)項稅額可以留待以后繼續(xù)抵扣
不符合抵扣的進(jìn)項稅額 應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

小敖 追問

2019-05-13 16:03

老師我現(xiàn)在還未認(rèn)證,以后認(rèn)證了就

借應(yīng)交稅費(fèi)一待抵扣進(jìn)項稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項稅嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-13 16:08

如果您現(xiàn)在是進(jìn)的待認(rèn)證進(jìn)項稅 后期認(rèn)證了暫時不抵扣 這么寫分錄正確

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您好 借:銷售費(fèi)用——差旅費(fèi) 10000/(1+0.06)=9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 641.55 貸:庫存現(xiàn)金 10000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 (11334-10000)/(1+0.06)*0.06=75.51
2019-05-13 15:44:08
你好,是這樣,月末分錄是做這樣
2018-12-20 00:27:29
你好!你是說應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額的余額嗎
2020-04-28 11:32:03
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2021-06-10 10:14:03
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