
老師,銷項大于進(jìn)項,是借應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅。進(jìn)項大于銷項,是借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?
答: 你好,是這樣,月末分錄是做這樣
銷項大于進(jìn)項借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額摘要都寫月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
答: 你好! 對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項大于進(jìn)項。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項:借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅。 1000結(jié)轉(zhuǎn)銷項:借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅。 2000貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。 稅控盤抵扣820。是不是結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅180貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
答: 您好,對的。
小兔子 追問
2018-12-20 00:30
莊老師 解答
2018-12-20 00:31
小兔子 追問
2018-12-20 00:32
莊老師 解答
2018-12-20 00:34
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2018-12-20 00:35
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2018-12-20 00:36
莊老師 解答
2018-12-20 00:39