
老師您好,我公司4月份開具了16個(gè)點(diǎn)的稅票,上期申報(bào)時(shí)未申報(bào)未開票那列,這期申報(bào)時(shí)增值稅附表一中沒有16個(gè)點(diǎn)對應(yīng)列填入,這塊 我應(yīng)該怎么操作呢?
答: 在13%那列填寫就可以
老師,4月稅率是13個(gè)點(diǎn),我4月申報(bào)3月稅時(shí)未開票收入那塊把16個(gè)點(diǎn)的19萬收入填進(jìn)去了,4月開了張16個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,5月申報(bào)4月稅時(shí)是不是應(yīng)該未開票收入那填-19萬,本月開具票欄那還需不需要把16個(gè)點(diǎn)的19萬填進(jìn)去?
答: 本月開的16%的點(diǎn),開了多少錢就填多少。
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,老師。3月份申報(bào)增值稅時(shí)填寫了16%的未開票收入,4月份申報(bào)開了16%的稅票,4月份申報(bào)時(shí)開16%稅票的數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫到哪里?
答: 你好 直接填在13%欄中,并在未開票收入負(fù)數(shù)填寫上月申報(bào)的金額 (可以,我測試過)

