
我想咨詢下,2018年做了暫估商品,掛帳50萬(wàn)暫估應(yīng)付款,2019年5.31號(hào)做匯算清繳前,沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái),我做匯算清繳調(diào)增了30萬(wàn)出來(lái),怎么做賬務(wù)處理,發(fā)票不會(huì)來(lái)了
答: 18年結(jié)轉(zhuǎn)的成本是30萬(wàn)嗎
我想咨詢下,2018年做了暫估商品,掛帳50萬(wàn)暫估應(yīng)付款,2019年5.31號(hào)做匯算清繳前,沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái),我做匯算清繳調(diào)增了30萬(wàn)出來(lái),怎么做賬務(wù)處理,發(fā)票不會(huì)來(lái)了
答: 暫估商品,掛帳50萬(wàn)暫估應(yīng)付款紅沖出去就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年暫估50萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50萬(wàn)(暫估),貸應(yīng)付賬款50萬(wàn)(暫估)今年匯算清繳前來(lái)了30萬(wàn),剩下的20萬(wàn)怎么做賬啊?
答: 您好 您前面說(shuō)的來(lái)了30萬(wàn) 收到發(fā)票還沒(méi)有做分錄么 先把去年暫估紅沖 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -50 貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 -50 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 30 貸;應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 30 這樣匯算清繳納稅調(diào)整20萬(wàn)?

