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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-11 17:38

你好,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),借管理費用(用負(fù)數(shù))

小胡 追問

2019-05-11 17:52

借:管理費用     
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
         貸:管理費用(負(fù)數(shù))
老師,是這樣做嗎?

莊老師 解答

2019-05-11 18:02

你好,是的,是這樣的處理

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你好,借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),借管理費用(用負(fù)數(shù))
2019-05-11 17:38:18
你好! 可以不用附原始憑證的
2019-05-11 19:04:13
您好!借原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)付賬款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 然后借原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸預(yù)付賬款
2017-12-14 16:55:13
借;銀行存款 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;其他應(yīng)付款 管理費用 做這個調(diào)整分錄
2016-11-17 17:08:19
直接做到12月份里面就可以借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款。
2021-02-19 17:51:07
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