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送心意

莊老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2019-05-10 21:23

你好,去年做了,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款

A漒 追問

2019-05-10 21:29

去年分錄是借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款,現(xiàn)在要怎么做?

A漒 追問

2019-05-10 21:49

老師麻煩看到新問題,告知下我,現(xiàn)在

莊老師 解答

2019-05-10 22:37

你好,貸方換成應(yīng)付賬款

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你好,去年做了,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款
2019-05-10 21:23:03
借:原材料(或庫存商品、固定資產(chǎn)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 可以與8月24日的銀行回單一筆處理
2017-09-14 21:34:33
同學(xué)你好,這個(gè)分錄沒什么問題
2022-01-10 20:38:26
你好 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
2020-07-05 15:51:34
借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2018-08-10 10:52:50
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