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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-23 15:45

7月份付得是7-10月的房租,7月份做帳是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。11月份收到房租的一部分發(fā)票,這樣做該怎么攤銷呢?還是就不用攤銷了?

鄒老師 解答

2016-12-23 15:35

借;管理費(fèi)用等科目   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2016-12-23 15:46

借;管理費(fèi)用等科目  貸;其他應(yīng)收款
不需要攤銷了

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借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;其他應(yīng)收款
2016-12-23 15:35:54
這個(gè)的話 可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-租金 不過 這個(gè)管理費(fèi)用的話 沒有發(fā)票 企業(yè)所得稅稅前 不能扣除的哦
2020-06-16 19:47:33
你好同學(xué) 同學(xué)這個(gè)稅款是內(nèi)部的不用交納的
2019-11-14 16:05:31
沒有要票,但是你付了款就可以直接計(jì)入成本的哈,只是不能稅前扣除
2022-03-25 12:06:52
需要去查出來才可以,沒有查出來,借未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)收款-代抵扣稅金,?
2020-10-15 15:33:59
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