
7月份支付辦公室房租,做分錄:借其他應(yīng)收款-科泰,貸銀行存款。11月份發(fā)票回了一部分,收到的是增稅專用發(fā)票,并且上月已認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,11月份關(guān)于房租發(fā)票(金額1699.64,稅額288.94)該怎么做分錄呢?
答: 借;管理費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;其他應(yīng)收款
19年付房租給房東,房租發(fā)票一直開不了。19年是一直掛在其他應(yīng)收款的。我該怎么去調(diào)整賬
答: 這個(gè)的話 可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-租金 不過 這個(gè)管理費(fèi)用的話 沒有發(fā)票 企業(yè)所得稅稅前 不能扣除的哦
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我因?yàn)樽约涸?,沒有向供應(yīng)商要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(當(dāng)時(shí)認(rèn)為,我們沒法消化太多的進(jìn)項(xiàng)票),現(xiàn)在造成的現(xiàn)象是:對(duì)公之前付出去的貨款,要不回來發(fā)票抵,我把它放在“其他應(yīng)收款”,現(xiàn)在造 成“其他應(yīng)收款”借方余額累計(jì)掛帳著余額2-300萬(wàn)。務(wù)必請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津,我該如何弄平這個(gè)余額呢?
答: 沒有要票,但是你付了款就可以直接計(jì)入成本的哈,只是不能稅前扣除


鄒老師 解答
2016-12-23 15:35
鄒老師 解答
2016-12-23 15:46