
老師,9月買的辦公用品已經(jīng)做了借:管理費用 貸:銀行存款,并且已經(jīng)報送了財務(wù)報表但是10月又收到了專用發(fā)票并且已經(jīng)抵扣了怎么做會計分錄,款是老板私賬付的
答: 借;銀行存款 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;其他應(yīng)付款 管理費用 做這個調(diào)整分錄
請問我們公司購買辦公用品,開專票,已計入管理費用,進(jìn)項稅尚未抵扣的,應(yīng)該怎么做會計分錄?
答: 借管理費用 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸庫存現(xiàn)金,認(rèn)證做借進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們買的車內(nèi)賬怎么做?分稅金嗎?會計分錄怎么做?我看辦公用品買的時候收到的發(fā)票都直接沒有分稅金計入管理費用了。
答: 同學(xué)你好 借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,銀行存款等;


鄒老師 解答
2016-11-17 17:08
鄒老師 解答
2016-11-17 17:13