
我這邊3月份開了一張專票,4月份沖紅這張專票,但是在4月份的納稅申報表中沒有提現(xiàn)這張沖紅的銷售額和稅額,3月份16個點的稅額,4月份13個點
答: 沖紅也應該是16%。這個就是開具正確的藍字發(fā)票也是16%
一般納稅人,4月份本應開13%稅率票,但由于合同有的是4月1號前的,所以本月開了一張16%稅票。此張票申報在3月份時重新更正申報并交了滯納金。也就是說3月份主表中的銷售額數(shù)是3月份和4月份開的16%票合計,請問4月月這張票,應放在那個月份記賬了?
答: 四月開的發(fā)票在四月份確認收入,同時紅沖你上月的無票收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,4月份開了兩張16%稅率的專票,在5月份做了沖紅,申報表應該怎么填寫這個沖紅的金額呢?
答: 您好,申報表正常申報,這個紅沖的數(shù)據(jù)累計在銷項稅額當中進行申報


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2019-05-11 11:01
江老師 解答
2019-05-11 11:02
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2019-05-11 11:59
江老師 解答
2019-05-11 12:00