
老師,你好,我上個月有進項稅額,已經(jīng)認證,但是沒有銷項稅額,申報增值稅時在表中如何填寫
答: 附表二填寫你認證的進項,和你有銷項一樣填寫的
老師你好我想問下,我們公司三個月沒有銷項稅,但是認證的有進項,在申報增值稅的時候應(yīng)該怎么填寫,進項稅額明細表呢
答: 按認證的金額來填寫,會期末自動留抵的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進項發(fā)票已經(jīng)認證,填報增值稅進項申報表時填寫的金額比認證的總金額少了,已經(jīng)跨月。如何補救?
答: 你好,去稅務(wù)局更正申報表。
老師,請問上個月勾選抵扣了進項發(fā)票,但在申報增值稅時,沒有在進項申報表中填寫可抵扣的進項稅額,現(xiàn)在已經(jīng)申報繳款了,那是不是那個認證了的進項稅就浪費了?
老師你好,我公司是一般納稅人,2月份進項發(fā)票都已經(jīng)認證的,但是申報增值稅的時候進項稅沒有帶出來,導(dǎo)致報表上進項稅額是0,現(xiàn)在可以更正2月份增值稅申報表嗎
房地產(chǎn)企業(yè)前期沒有銷售收入,但發(fā)生前期進項稅額,已經(jīng)認證,申報增值稅時是否要將認證的進項稅額填寫在“待抵扣進項稅額”欄?還是填寫在本期進項稅額欄


邱 追問
2019-05-10 14:16
答疑郭老師 解答
2019-05-10 14:20
邱 追問
2019-05-10 14:25
答疑郭老師 解答
2019-05-10 14:39