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會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)

2016-11-03 11:22

老師這樣填寫是不是就可以,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不用填寫,自用填寫  本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣  這一行就行是嗎?  如果下一期我們有銷項(xiàng)稅額,但是還是沒有抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么填寫。

會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答

2016-11-03 11:14

按認(rèn)證的金額來(lái)填寫,會(huì)期末自動(dòng)留抵的

會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師 解答

2016-11-03 11:25

會(huì)自動(dòng)抵扣一部分,剩余的繼續(xù)留抵,直到抵扣完畢為止

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相關(guān)問題討論
不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
同學(xué)你好 你這個(gè)分錄不對(duì) 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好,可以這樣處理的
2019-07-09 16:02:28
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