老師你好我想問下,我們公司三個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅,但是認(rèn)證的有進(jìn)項(xiàng),在申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表呢
娜娜
于2016-11-03 11:12 發(fā)布 ??1001次瀏覽
- 送心意
會(huì)計(jì)學(xué)堂陳老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)
2016-11-03 11:22
老師這樣填寫是不是就可以,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不用填寫,自用填寫 本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 這一行就行是嗎? 如果下一期我們有銷項(xiàng)稅額,但是還是沒有抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么填寫。
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不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07

你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38

同學(xué)你好
你這個(gè)分錄不對(duì)
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16

您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20

你好,可以這樣處理的
2019-07-09 16:02:28
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2016-11-03 11:14
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2016-11-03 11:25