總公司轉(zhuǎn)了1萬元電費(fèi)給分公司,分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬 問
您好,這種分公司要開分割單才可以 答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做 問
計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi), 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi), 支付 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款。 答
老師,收入只有9萬,但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工(工資,社 問
如實(shí)按10萬結(jié)轉(zhuǎn)即可 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
私戶收的錢, 是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶,再付給供應(yīng)商 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答

4月公司采購一批電腦5萬元,付款申請單對公支付預(yù)付款5萬元,5月發(fā)票回來了怎么處理,4月份和五月份怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,已經(jīng)憑證后的單據(jù)應(yīng)該怎么粘貼?謝謝
答: 4月以付款申請單和銀行回單做單據(jù),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 5月以發(fā)票做單據(jù),借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(如果你是一般) 貸:預(yù)付賬款
4月5月已經(jīng)結(jié)賬出報(bào)表,6月份發(fā)現(xiàn)5月份有張付款憑證做到4月份了怎么辦?該怎么處理
答: 您好!最終的數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)就沒關(guān)系的了。到6月份期末余額對了就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,我公司采購原材料,平均賬期一個(gè)月。例如5月3日原材料入庫一批,價(jià)值2萬;5月13日原材料入庫一批,價(jià)值8萬;5月28日原材料入庫一批,價(jià)值10萬。6月份10日我公司付款20萬,對方公司開出5月份的20萬發(fā)票。那么我公司5月份采購原材料 借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款(后附原材料訂單采購單)6月份付款 借:應(yīng)付賬款20 貸:銀行存款20(后附訂單,銀行回單等) 我想問:增值稅發(fā)票應(yīng)該附到采購憑證后還是付款憑證后?
答: 您好 增值稅發(fā)票應(yīng)該附到采購憑證后




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



兮屵 追問
2019-05-09 17:25
答疑陳園老師 解答
2019-05-09 17:28
兮屵 追問
2019-05-09 17:29
兮屵 追問
2019-05-09 17:30
答疑陳園老師 解答
2019-05-09 17:32