
請問我本月報稅的時候增值稅已經(jīng)抵扣完了后還有部分進項可以抵扣,那么我是不需要交稅了,所以附加稅都是零申報的對嗎
答: 你的意思就是認證的進項大于銷項,產(chǎn)生了留抵。是么?如果是,增值稅不用交,附加稅是0報。
老師,增值稅100已經(jīng)全部抵扣了,那我的附加稅表和印花稅填寫是以應(yīng)交的沒有抵扣前的100來算了申報,還是增值稅已經(jīng)抵扣完了以0核算申報
答: 同學(xué),你好,如果抵扣了之后不用交稅,附加就是0,印花根據(jù)購銷合同交
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問金稅盤的服務(wù)費全額抵扣了,算附加稅是以原來增值稅的金額算還是按抵扣后的算,是按照抵扣后的吧那么這個月我財務(wù)系統(tǒng)做賬的時候金稅盤的280做了轉(zhuǎn)出,計提附加稅的時候,沒抵減。我可以下個月算附加稅的時候再抵減嗎?這次申報的時候我就不抵可以嗎,看申報圖
答: 是按照抵扣后的 你這個不抵減是這樣,

