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送心意

小楊老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-09 09:34

可以做暫估的,等以后收到暫估庫(kù)存的發(fā)票的時(shí)候,沖掉暫估,根據(jù)發(fā)票在入庫(kù)就好了

彩虹 追問

2019-05-09 09:35

那成本方面呢?暫估的成本以后要不要沖掉,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本

小楊老師 解答

2019-05-09 09:38

暫估的成本也需要沖掉的,然后在收到發(fā)票后重新做成本

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可以做暫估的,等以后收到暫估庫(kù)存的發(fā)票的時(shí)候,沖掉暫估,根據(jù)發(fā)票在入庫(kù)就好了
2019-05-09 09:34:37
你好,同學(xué)。 你這沖紅了,你當(dāng)期沒有其他發(fā)生額,當(dāng)期金額是負(fù)數(shù)就是正常的,就是反應(yīng)你沖紅這一筆金額的
2020-06-10 21:43:07
你好,根據(jù)你購(gòu)進(jìn)貨物的情況暫估的
2018-04-14 10:41:05
您好!您莫也可以暫估。但是你最終還是要有發(fā)票才能稅前扣除。 你庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)就是暫估的金額少了
2019-01-15 16:40:35
暫估入庫(kù): 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) 下月初暫估回沖: (1)紅字沖回暫估入庫(kù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) (2)收到發(fā)票,做入庫(kù)處理 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商
2018-05-23 08:49:25
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