
免抵退稅企業(yè),如何根據(jù)稅負(fù)推算出當(dāng)月需認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額
答: 與報(bào)關(guān)單有關(guān)的采購(gòu)增值稅專用發(fā)票都是需要當(dāng)月認(rèn)證處理,不是計(jì)算的。
老師如何根據(jù)增值稅稅負(fù)。推算本期應(yīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 假如你期初沒有留抵稅額:月銷售收入含稅269900,稅負(fù)2%那么應(yīng)交的增值稅=269900/1.17*2%=4613.68而銷售收入含稅269900銷項(xiàng)稅=269900/1.17*17%=39216.24所以應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=39216.24-4613.68=34602.56那么應(yīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅額=34602.56/0.17*1.17=238147.03
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
既有出口又有內(nèi)銷的生產(chǎn)企業(yè)自主出口如何確定當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)數(shù)額,是根據(jù)內(nèi)銷應(yīng)納稅銷售收入和稅負(fù)確定應(yīng)交增值稅額,進(jìn)而確定當(dāng)月應(yīng)認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額的確定考慮當(dāng)期的退稅額嗎
答: 是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,是自營(yíng)出口還是代理報(bào)關(guān)出口?

