@郭老師,我們有一般納稅人和小規(guī)模公司,客戶問用哪 問
若不糾結(jié)稅率、想省成本:選小規(guī)模,普票 1% 征收率(2027 年底前),季度 30 萬(wàn)內(nèi)免增值稅,流程簡(jiǎn)單。 若業(yè)務(wù)金額大、后續(xù)可能需抵扣(換專票):選一般納稅人,按適用稅率(如 6%、13%)開票,適配大額業(yè)務(wù),后續(xù)換票方便。 按業(yè)務(wù)金額和是否有潛在抵扣需求選即可。 答
A公司上半年購(gòu)入固定資產(chǎn)已經(jīng)交付使用,已經(jīng)付款,但 問
同學(xué)你好, 調(diào)表不調(diào)賬的意思 是指 會(huì)計(jì)分錄不用做了, 只把賬務(wù)報(bào)表做調(diào)整。 用調(diào)整后的財(cái)報(bào)去申報(bào)企業(yè)所得稅 答
9月份收到兩筆跨境人民幣需要出口退稅嗎,怎么申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我司是科技企業(yè),之前給代帳公司做帳,現(xiàn)公司有無形 問
先追溯調(diào)整:補(bǔ)記研發(fā)支出,區(qū)分費(fèi)用化和資本化 ——借:研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出(已費(fèi)用化部分)研發(fā)支出 - 資本化支出(符合資本化條件部分)貸:管理費(fèi)用(沖回代賬公司誤記的管理費(fèi)用) 無形資產(chǎn)形成時(shí):借:無形資產(chǎn)貸:研發(fā)支出 - 資本化支出 對(duì)外投資時(shí):借:長(zhǎng)期股權(quán)投資(按投資對(duì)價(jià)或評(píng)估價(jià))貸:無形資產(chǎn)(賬面價(jià)值)資產(chǎn)處置損益(差額,或借方) 答
請(qǐng)問工人在工地受傷了,公司培償給個(gè)人的醫(yī)藥費(fèi)28 問
你好,這個(gè)是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-工傷補(bǔ)貼了 答

銷售收入282923.45,銷項(xiàng)稅17287.55,進(jìn)項(xiàng)稅9323.71,那印花稅怎么算?
答: 你好 印花稅一般按不含稅銷售收入的一定比例計(jì)算 各地比例不同 具體可以咨詢下當(dāng)?shù)囟惥?
按購(gòu)銷合同繳納印花稅?沒有合同按銷售收入 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票計(jì)算印花稅可以嗎?(銷售收入 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票)是含稅還是不含稅計(jì)算?
答: 購(gòu)銷合同按合同金額的萬(wàn)分之三繳印花稅 沒有合同是按你們的累計(jì)收入*適用稅率計(jì)算成含稅收入作為銷售額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
印花稅怎么計(jì)算,是銷售收入*印花稅稅率 所有進(jìn)項(xiàng)含稅金額*印花稅稅率嗎?
答: 你好,是購(gòu)銷含稅金額乘以稅率
可以這樣算嗎 進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)金額+銷項(xiàng)稅+銷項(xiàng)金額?算 4S店印花稅
銷售種肥藥的一般納稅人,有發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)及銷項(xiàng)要交印花稅,如果銷售時(shí)僅開收據(jù)也要交印花稅嗎?
這個(gè)月只有進(jìn)賬沒有銷項(xiàng)沒有收入,進(jìn)項(xiàng)是車險(xiǎn)的稅,還需要交印花稅嗎
一般納稅人印花稅怎么計(jì)算,比如銷售收入1122551.76,銷項(xiàng)稅179608.24,進(jìn)項(xiàng)稅額163703.44,,這個(gè)怎么算?