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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-20 15:42

是的,那應交稅額是按你那個公式在算的嗎,印花稅是購銷合同上的,是用購銷合同上的金額乘以萬分之五嗎

大傻、|2呆、 追問

2017-04-20 15:43

好的,謝謝老師!

鄒老師 解答

2017-04-20 15:35

你好,是這個月的銷售額吧 
應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額 
印花稅是購銷合同的印花稅嗎

鄒老師 解答

2017-04-20 15:42

你好,是的 
購銷合同含稅金額的萬分之3

鄒老師 解答

2017-04-20 15:44

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好,是這個月的銷售額吧 應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額 印花稅是購銷合同的印花稅嗎
2017-04-20 15:35:51
這個是計算印花稅的基數(shù),沒有錯是這樣的。
2018-08-30 16:38:23
印花稅是指主營業(yè)務收入%2B主營業(yè)務成本
2021-08-25 11:42:32
你好 一般按收入的一定比例來申報印花稅,是需要申報的。
2020-07-12 15:49:26
您好 請問當?shù)囟悇找蠖愗撀拭?/div>
2019-12-31 14:42:15
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