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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-05-08 08:52

可以,對你直接的實(shí)際資產(chǎn)等,確認(rèn)為期初數(shù)。差額用未分配利潤平賬。

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-05-08 08:58

老師,差額用未分配利潤來平賬的話,到時(shí)我沒有那么多的利潤來分配的話要怎么辦呢,那個(gè)未分配利潤到時(shí)我們是要用來分紅的,會(huì)不會(huì)有影響的呢

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 09:03

那你這個(gè)屬于之前賬做錯(cuò)了。你要么就去查之前錯(cuò)的原因是在哪里。
要么就是通過之前的利潤去調(diào)整。

行走在一個(gè)人的小路上 追問

2019-05-08 09:06

但是之前從來沒做過賬的,就是成立一年多從來沒有做過賬,現(xiàn)在才說要請一個(gè)會(huì)計(jì)過來做賬,但是就只有現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收賬款,庫存商品,實(shí)收資本這幾個(gè)數(shù),我也不知道利潤到底有多少,所以這個(gè)期初數(shù)不知道如何確認(rèn)才能做好這個(gè)賬

陳詩晗老師 解答

2019-05-08 09:30

根據(jù)你實(shí)際有的錄入期初,然后差額你調(diào)整為未分配利潤就是了。
一般中途建賬,只能這樣處理。

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可以,對你直接的實(shí)際資產(chǎn)等,確認(rèn)為期初數(shù)。差額用未分配利潤平賬。
2019-05-08 08:52:22
你好!第一個(gè)更好一點(diǎn)。因?yàn)槌杀臼歉杖雽?yīng)的,先有收入才有對應(yīng)的成本。
2017-08-25 15:02:08
你好,第一個(gè)沒有做購進(jìn)處理
2017-08-25 14:37:31
你好,賣出商品應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 其他地方是正確的
2018-04-10 08:39:48
你好; 如果你所有科目都盤點(diǎn)了 。那么你就把差異計(jì)入利潤分配去? ; 到時(shí) 后期 查詢到有? 問題在調(diào)整利潤分配??
2022-03-16 18:14:24
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