你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù),她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用,這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好,這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請退稅或抵后期稅款。 答

老師,我想問一下我們有一家公司之前從來沒有做過賬的,也不知道之前的利潤是虧本還是盈利,現(xiàn)在老板中途叫我做這個(gè)賬,我進(jìn)行了盤點(diǎn),有現(xiàn)金,銀行存款,應(yīng)收賬款,庫存商品,實(shí)收資本這幾個(gè)數(shù),那這樣的話我能錄入期初余額嗎,中途做的話這個(gè)賬能做平的嗎?
答: 可以,對你直接的實(shí)際資產(chǎn)等,確認(rèn)為期初數(shù)。差額用未分配利潤平賬。
做內(nèi)賬,本月入賬時(shí),已知購入商品成本25627元,銷售商品總額33693.5元,銀行收到回款804。(不計(jì)稅費(fèi))以下哪組分錄是正確的用法?為什么?第一組:一、 采購時(shí)借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款、或庫存現(xiàn)金 )二、銷售時(shí)借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入三、同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售的成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品四、收款借:庫存現(xiàn)金(或銀行存款)貸:應(yīng)收賬款第二組分錄:購入商品成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品銷售商品:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入銀行收到回款:借:銀行
答: 你好!第一個(gè)更好一點(diǎn)。因?yàn)槌杀臼歉杖雽?yīng)的,先有收入才有對應(yīng)的成本。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我收到錢,寫的貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款 賣出商品時(shí)借:應(yīng)收賬款 貸:庫存商品 那結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 是這樣嗎?老師
答: 你好,賣出商品應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 其他地方是正確的


行走在一個(gè)人的小路上 追問
2019-05-08 08:58
陳詩晗老師 解答
2019-05-08 09:03
行走在一個(gè)人的小路上 追問
2019-05-08 09:06
陳詩晗老師 解答
2019-05-08 09:30