
老師,請問,當時公司成立的時候有一筆裝修款,17.8萬,借:管理費用:17.8,貸:其他應付款17.8萬,后來發(fā)現(xiàn)有6.8萬不是老板出的,我就按照每個月實際付款的時候直接這樣沖借:其他應付款2萬,貸:銀行存款2萬,這樣做對嗎?因為是小白,所以不知道怎么樣做?
答: 你好,那6.8萬是誰付的?這個和攤銷沒有關系。
老師,請問,當時公司成立的時候有一筆裝修款,17.8萬,借:管理費用-開辦費17.8,貸:其他應付款-老板17.8萬,后來發(fā)現(xiàn)有6.8萬不是老板出的,是公司先欠款,有錢的時候再支付,每個月實際付款的時候直接這樣沖借:其他應付款2萬,貸:銀行存款2萬,這樣做對嗎?因為是小白,所以不知道怎么樣做
答: 不是老板的錢,你開始做賬的時候,借,管理費用_開辦費 17.8 貸,其他應付款_老板 11 其他應付款_XX公司 6.8 沖的時候,還給誰就沖誰的賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問,當時公司成立的時候有一筆裝修款,17.8萬,借:管理費用-開辦費17.8,貸:其他應付款-老板17.8萬,后來發(fā)現(xiàn)有6.8萬不是老板出的,是公司先欠款,有錢的時候再支付,每個月實際付款的時候是直接這樣沖借:其他應付款5貸:銀行存款5萬,這樣做對嗎?后來有1.8萬需要支付的,因為裝修公司沒有搞好就直接付了8000塊,但是當時掛帳是6.8萬,這個又要怎么樣處理呢?因為是小白,所以不知道怎么樣做
答: 嗯,可以的,紅沖就行。 6.8萬紅沖就可以了,付了8000塊剩余額還付嗎?不付了就記入營業(yè)外外收入


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2019-05-07 17:36
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2019-05-07 20:56