
老師,做內(nèi)帳,3月份有筆不是老板出的錢,我一開始做的時(shí)候是這樣的:借,管理費(fèi)用-6.8萬,貸:其他應(yīng)付款-6.8萬,我現(xiàn)在要沖這筆錢是:借其他應(yīng)付款-6.8萬,貸:銀行存款7.8萬,我看到這筆款是公司出的,4月份是2.8萬,5月份是4萬,那公司實(shí)際支付的時(shí)候,是不是借:管理費(fèi)用-2萬,貸:銀行存款-2萬,5月份也是這樣做,對嗎?
答: 你好,6.8萬是單位支付的嗎?借管理費(fèi)用貸銀存6.8,之前的分錄不變金額是負(fù)數(shù)
3月份做內(nèi)帳的時(shí)候,有筆款:借:管理費(fèi)用6.8萬,貸:其他應(yīng)付款-老板6.8萬,做錯(cuò)了,應(yīng)該是要公司出的錢,這樣我要怎么樣沖掉這筆款啊,可以做個(gè)分錄嗎?6.8萬是4-5月份分2筆款付的,一筆是2萬,一筆是4.8萬
答: 您好!借其他應(yīng)付款 貸銀行存款等。分2次做
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問,當(dāng)時(shí)公司成立的時(shí)候有一筆裝修款,17.8萬,借:管理費(fèi)用:17.8,貸:其他應(yīng)付款17.8萬,后來發(fā)現(xiàn)有6.8萬不是老板出的,我就按照每個(gè)月實(shí)際付款的時(shí)候直接這樣沖借:其他應(yīng)付款2萬,貸:銀行存款2萬,這樣做對嗎?因?yàn)槭切“祝圆恢涝趺礃幼觯?/p>
答: 你好,那6.8萬是誰付的?這個(gè)和攤銷沒有關(guān)系。


Double No 追問
2018-11-19 11:54
郭老師 解答
2018-11-19 11:55