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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-05-07 15:08

您好,下個月計提的時候 借 XX費用 貸:應付職工薪酬

完善 追問

2019-05-07 15:17

我上月計提:借:管理費用_工資  貸:應付職工薪酬_工資,對嗎老師,這月就不能再計提管理費了吧

完善 追問

2019-05-07 15:18

那個稅和個人社保怎么做分錄呢

小黎老師 解答

2019-05-07 15:18

您好,下個月少計提就是在管理費用那一塊的金額少列支一些,工資還是要計提的呀

完善 追問

2019-05-07 15:20

已經(jīng)預提多了,超出這月工資總額了,就是不知個稅和社保應該怎樣處理

小黎老師 解答

2019-05-07 15:24

您好,這樣的情況可以把計提多的沖回來啊

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相關(guān)問題討論
您好,下個月計提的時候 借 XX費用 貸:應付職工薪酬
2019-05-07 15:08:21
你好,需要補計提 借;以前年度損益調(diào)整等科目418.1,貸;應付職工薪酬 418.1
2020-05-13 17:37:00
你好 本月直接紅字沖減多計提的部分
2021-08-20 09:24:01
借管理費用貸應付職工薪酬,你這個應付工資應該改成應付職工薪酬了。
2020-07-08 18:30:02
你好,多計提的把多計提的紅沖。 少計提的補計提。補借以前年度損益調(diào)整,貸應付職工薪酬。紅沖相反。
2022-05-05 12:54:07
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