
老師請問:多計提的工資,下月直接少提,怎樣做分錄呢?
答: 您好,下個月計提的時候 借 XX費用 貸:應付職工薪酬
19年11月工資少計提418.1,現(xiàn)在分錄要怎么調(diào)整呢,直接多計提嗎
答: 你好,需要補計提 借;以前年度損益調(diào)整等科目418.1,貸;應付職工薪酬 418.1
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請問上個月的工資沒有計提,直接做了借 應付工資,貸 銀行存款,下個月要怎么補分錄呢
答: 借管理費用貸應付職工薪酬,你這個應付工資應該改成應付職工薪酬了。




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2019-05-07 15:17
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小黎老師 解答
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2019-05-07 15:24