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charles
于2022-05-05 12:35 發(fā)布 ??1408次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-05-05 12:37
你好,多計提的把多計提的紅沖。少計提的補計提。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬。
charles 追問
2022-05-05 15:22
多計提的分錄是不是借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整
玲老師 解答
2022-05-05 15:28
是的。影響損益就是這個分錄。
2022-05-05 15:55
2021年4月記19,借:管理費用-工資14550,貸:現(xiàn)金14550,在2022年4月紅沖借:管理費用-工資-14550,貸:現(xiàn)金-14550對嗎這樣沖
2022-05-05 16:14
管理費用換成以前年度損益 調(diào)整沖
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老師,計提工資時是計提應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?
答: 學(xué)員您好,都是計提應(yīng)發(fā)數(shù)的
1月到12月只計提工資了!沒有付過工資!這樣做的賬是不是錯了?
答: 您好,這個肯定是不可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我這個計提工資怎么是這樣的
答: 你好! 具體是有什么問題呢?
老師問一下計提工資做多了一千要怎么去銷賬?
討論
這題計提工資怎么做?求指教
計提工資是在每月最后一天嗎
計提工資多了,后面怎么修正
計提工資5月份落下一個人的工資,6月份計提工資的時候可以補上嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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charles 追問
2022-05-05 15:22
玲老師 解答
2022-05-05 15:28
charles 追問
2022-05-05 15:55
玲老師 解答
2022-05-05 16:14